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Contraloría detectó anomalías al auditar a Vtelca y VIT

Un informe del organismo advierte fallas en las dos empresas estatales

ROBERTO DENIZ |  ENDER MARCANO
jueves 28 de febrero de 2013  12:00 AM
Las empresas estatales Venezolana de Telecomunicaciones (Vtelca) y Venezolana de Industria Tecnológica (VIT) han incurrido en irregularidades operativas y administrativas, según determinó la Contraloría General de la República (CGR).

En unos extractos de lo que será el informe anual de ese organismo y que están divulgados en su página web, se advierten fallas de distinta índole en las dos compañías adscritas al ministerio de Industrias.

En el caso de Vtelca la CGR realizó una auditoría durante los años 2009 y 2010 y las conclusiones son poco favorables. "De la verificación efectuada a los procesos institucionales realizados por la empresa se evidenciaron debilidades en los Sistemas de Control Interno, específicamente en cuanto a la planificación, presupuesto, bienes nacionales y estatus sociales".

Se explica que en 2009 la empresa ensambladora del celular "Vergatario" no elaboró un "plan operativo anual" y que en 2010 ese plan "no contó con la aprobación de la asamblea de accionistas".

La CGR también advirtió que Vtelca que ni el presidente, ni el gerente de administración "presentaron la caución correspondiente antes de entrar en el ejercicio de sus funciones".

Estos funcionarios son los responsables de la administración, recepción, custodia y manejo de los fondos y bienes de la compañía.

La CGR agregó que la empresa "no posee un sistema contable automatizado e integrado para procesar la información financiera y presupuestaria, en vista de que la misma se registra en forma manual a través de hojas de cálculo en Excel, ni cuenta con un manual de contabilidad que rija el funcionamiento del sistema de registro y control de las operaciones".

En el caso de VIT el balance es similar. La CGR evaluó las operaciones de esta compañía en 2010 y también encontró algunas anomalías como que el "titular de la unidad de auditoría interna no había sido designado mediante concurso público" y que la compañía no posee mecanismos de control "que adviertan a las máximas autoridades sobre la detección y corrección oportuna de las desviaciones".

Añade el texto de la CGR que "se constató que las adquisiciones de partes y piezas" para el ensamblaje de las computadoras se realiza "a través de contratos y no mediante órdenes de compras". Asimismo, apunta que "la Gerencia de Almacén y Suministros, no elaboró las actas de recepción definitiva de partes y piezas de los equipos de computación ni las carpetas contentivas de las órdenes de pago, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2010", demostrando así una ausencia de política de control. RD

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